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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 479 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 01/2024 35,98 35,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 01/2024 35,98
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/940247; 0/940413; 35,98
29/01/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 479/2024, COPREL 0,40
06/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 479/2024 COPREL - 17 35,58
TOTAL 35,98 35,98 35,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/01/2024 0,40 Lançada
TOTAL   0,40