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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAURI GARZELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 493 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Contrataçaõ de serviço de escavadeira hidraulica, com operador, escavadeira com peso operacional igual ou superior a 17 toneladas e capacidade de volume da concha igual ou superior a 1,1 m³. Finalidade: Retirada de material de treceira categoria na pedreira em Sao Jose, para base da ligação asfaltica da cidade ate o distrito de LInha Bonita 470,00 70.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Contrataçaõ de serviço de escavadeira hidraulica, com operador, escavadeira com peso operacional igual ou superior a 17 toneladas e capacidade de volume da concha igual ou superior a 1,1 m³. Finalidade: Retirada de material de treceira categoria na pedreira em Sao Jose, para base da ligação asfaltica da cidade ate o distrito de LInha Bonita 70.500,00
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 079; 70.500,00
06/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 493/2024, 13503 - AMAURI GARZELLA LTDA 2.556,75
15/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/85; 70.500,00
15/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 493/2024, 13503 - AMAURI GARZELLA LTDA 2.556,75
15/02/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 493/2024 -2.556,75
15/02/2024 liquidado indevidamente -67.943,25
15/02/2024 empenhado indevidamente -2.556,75
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 AMAURI GARZELLA LTDA - 13503 67.943,25
TOTAL 70.500,00 70.500,00 70.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/02/2024 2.556,75
ISS 15/02/2024 2.556,75 Lançada
TOTAL   5.113,50