Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5066 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
207.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
6,35 |
1.314,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
1.314,45 |
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28/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2367; |
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1.314,45 |
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28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5066/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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3,15 |
03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2024
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.311,30 |
TOTAL |
1.314,45 |
1.314,45 |
1.314,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/08/2024 |
3,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,15 |
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