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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5074 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CABO MADEIRA VASSOURA 20,50 41,00
1.00 Tesoura para podar 48,00 48,00
5.00 Luva soldável 40mm 6,50 32,50
2.00 TAMPA DE PARTIDA DO SOPRADOR 60,00 120,00
1.00 VELA de ingnição Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 CABO MADEIRA VASSOURA Tesoura para podar Luva soldável 40mm TAMPA DE PARTIDA DO SOPRADOR VELA de ingnição Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 258,50
28/08/2024 Conforme DANFE Nº 01/485; 258,50
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2024 JACIR ISTAN - 312 258,50
TOTAL 258,50 258,50 258,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.