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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL 74,00 444,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL 74,00 296,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL 74,00 296,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL 74,00 296,00
4.00 CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A 21,50 86,00
1.00 CARTUCHO TONER COMP. Q2612A 21,50 21,50
15.00 CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K 22,00 330,00
10.00 CARTUCHO TONER COMP. TN 1060/ TN 1000 22,00 220,00
2.00 CARTUCHO TONER COMP. 283 A 22,00 44,00
2.00 CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO ORIGINAL Finalidade: Ref cartuchos e toner para sms. 98,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A CARTUCHO TONER COMP. Q2612A CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K CARTUCHO TONER COMP. TN 1060/ TN 1000 CARTUCHO TONER COMP. 283 A CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO ORIGINAL Finalidade: Ref cartuchos e toner para sms. 2.229,50
16/02/2024 Conforme DANFE Nº 0/10690; 2.229,50
19/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12724 2.229,50
TOTAL 2.229,50 2.229,50 2.229,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.