Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDETE MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref aquisição de materiais elétricos para manutenção da escola Princesa Isabel |
308,30 |
308,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
Ref aquisição de materiais elétricos para manutenção da escola Princesa Isabel |
308,30 |
|
|
29/08/2024 |
Ref aquisição de materiais elétricos para manutenção da escola Princesa Isabel
|
|
308,30 |
|
16/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2024
CLAUDETE MORGAN - 4678 |
|
|
308,30 |
TOTAL |
308,30 |
308,30 |
308,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.