Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha de pagamento férias setembro 2024 |
0,00 |
373,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha de pagamento férias setembro 2024 |
373,33 |
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03/09/2024 |
folha pag férias setembro 2024 |
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373,33 |
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26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5163/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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373,33 |
TOTAL |
373,33 |
373,33 |
373,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.