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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51537529 LAURA PAGNUSSAT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5192 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref. a limpeza em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar. 121,50 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref. a limpeza em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar. 243,00
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/79; 243,00
10/09/2024 Pagamento de Empenho 5192/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 243,00
TOTAL 243,00 243,00 243,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.