Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5230 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA
Finalidade: ref compra de material hidraulico para uso na secretaria de assistencia social e habitação |
14,50 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
TORNEIRA DE PVC PARA COZINHA
Finalidade: ref compra de material hidraulico para uso na secretaria de assistencia social e habitação |
72,50 |
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14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57680115; |
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72,50 |
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27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5230/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
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72,50 |
TOTAL |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.