Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5284 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Ref a meia diária para Gilmar Morgan em viagem a Porto Alegre no dia 03/09/2024, a servico da SMS conf portaria de viagem nº 86/2024 |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
Ref a meia diária para Gilmar Morgan em viagem a Porto Alegre no dia 03/09/2024, a servico da SMS conf portaria de viagem nº 86/2024 |
150,73 |
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06/09/2024 |
Ref a meia diária para Gilmar Morgan em viagem a Porto Alegre no dia 03/09/2024, a servico da SMS conf portaria de viagem nº 86/2024
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150,73 |
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16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5284/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,73 |
TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.