Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
227.00 |
Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: REF 227 L DIESEL S10 P CAMINHÃO CARGO PRETO IWO 7705 |
6,98 |
1.584,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: REF 227 L DIESEL S10 P CAMINHÃO CARGO PRETO IWO 7705 |
1.584,46 |
|
|
16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 02/1849; |
|
1.584,46 |
|
16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5333/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
|
3,80 |
23/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5333/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.580,66 |
TOTAL |
1.584,46 |
1.584,46 |
1.584,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/09/2024 |
3,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,80 |
|
|