Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de água do CEMITÉRIO MUNICIPAL (1604737-0) e imóvel (2472519-6) |
207,91 |
207,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
Referente consumo de água do CEMITÉRIO MUNICIPAL (1604737-0) e imóvel (2472519-6) |
207,91 |
|
|
18/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 4725196202409; 6047370202409; |
|
207,91 |
|
18/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5378/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
9,97 |
02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
197,94 |
TOTAL |
207,91 |
207,91 |
207,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/09/2024 |
9,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
9,97 |
|
|