Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5381 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme Lei Municipal 1530/2007 Rateio Setembro 2024 |
497,12 |
497,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme Lei Municipal 1530/2007 Rateio Setembro 2024 |
497,12 |
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18/09/2024 |
Referente desconto manutenção videomonitoramento, conforme Lei Municipal 1530/2007 Rateio Setembro 2024
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497,12 |
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09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5381/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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497,12 |
TOTAL |
497,12 |
497,12 |
497,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.