Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDIR JOAO SANTIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material
para manutenção de imóveis/construção, para o
Secretário Valdir João Santin. |
3.841,46 |
3.841,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material
para manutenção de imóveis/construção, para o
Secretário Valdir João Santin. |
3.841,46 |
|
|
19/09/2024 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material
para manutenção de imóveis/construção, para o
Secretário Valdir João Santin. |
|
3.841,46 |
|
27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2024
VALDIR JOAO SANTIN - 965 |
|
|
3.841,46 |
TOTAL |
3.841,46 |
3.841,46 |
3.841,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.