Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5755 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1107.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms, ONIX JBO 1F98, SPIN JBO 7I13 |
6,35 |
7.029,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms, ONIX JBO 1F98, SPIN JBO 7I13 |
7.029,45 |
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25/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2427; 1/2425; |
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7.029,45 |
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25/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5755/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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16,83 |
03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2024 - REF. SETEMBRO/2024
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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7.012,62 |
TOTAL |
7.029,45 |
7.029,45 |
7.029,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/09/2024 |
16,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,83 |
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