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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 580 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Ref. a meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre dia 31/01/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 11/2024. 301,45 150,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Ref. a meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre dia 31/01/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 11/2024. 150,73
02/02/2024 Ref. a meia Diaria para Jocilmar Barbosa em Viagem Porto Alegre dia 31/01/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 11/2024. 150,73
06/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2024 GILMAR MORGAN - 1875 150,73
TOTAL 150,73 150,73 150,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.