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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5813 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.06 Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE PONTOS DE CAMERA DE VIDEO MONITOR 7.688,42 467,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE PONTOS DE CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 467,27
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 5483; 467,27
04/10/2024 Pagamento de Empenho 5813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 467,27
TOTAL 467,27 467,27 467,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.