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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Luva nitrilica M 10,25 10,25
1.00 Luva nitrilica G 11,27 11,27
1.00 HUSSQVARNA TRIMMY 79,95 79,95
20.00 parafuso auto BROCANTE Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 0,56 11,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Luva nitrilica M Luva nitrilica G HUSSQVARNA TRIMMY parafuso auto BROCANTE Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 112,67
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 01/352837; 112,67
30/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5817/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,37
10/10/2024 Pagamento de Empenho 5817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,30
TOTAL 112,67 112,67 112,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/09/2024 1,37 Lançada
TOTAL   1,37