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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO 10,25 20,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO 20,50
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 01/352888; 20,50
30/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5819/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,25
10/10/2024 Pagamento de Empenho 5819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,25
TOTAL 20,50 20,50 20,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/09/2024 0,25 Lançada
TOTAL   0,25