Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5866 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. |
1.125,26 |
1.125,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. |
1.125,26 |
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02/10/2024 |
Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. |
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1.125,26 |
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11/10/2024 |
liquidado a mais |
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-0,02 |
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11/10/2024 |
Empenhado a mais |
-0,02 |
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16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.125,24 |
TOTAL |
1.125,24 |
1.125,24 |
1.125,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.