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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5880 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 09/2024 279,54 279,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 09/2024 279,54
01/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1429325; 0/1429246; 279,54
01/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5880/2024, COPREL 3,32
09/10/2024 Pagamento de Empenho 5880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 276,22
TOTAL 279,54 279,54 279,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/10/2024 3,32 Lançada
TOTAL   3,32