Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS |
596,05 |
596,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS |
596,05 |
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08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2024398; |
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596,05 |
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08/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5962/2024, SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
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14,31 |
14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2024
SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 |
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581,74 |
TOTAL |
596,05 |
596,05 |
596,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/10/2024 |
14,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,31 |
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