Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5968 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Marilia em 08/10/2024 |
0,00 |
475,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Marilia em 08/10/2024 |
475,67 |
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08/10/2024 |
Exoneração Marilia |
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475,67 |
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09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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475,67 |
TOTAL |
475,67 |
475,67 |
475,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.