Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6092 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços mecânicos de veículo C3 JCW3C68 em garantia. |
209,30 |
209,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços mecânicos de veículo C3 JCW3C68 em garantia. |
209,30 |
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21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1290; |
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209,30 |
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21/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6092/2024, 12798 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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10,05 |
30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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199,25 |
TOTAL |
209,30 |
209,30 |
209,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/10/2024 |
10,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,05 |
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