Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUANA SANTOS BORGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Auxilio imunização
Finalidade: Ref auxílio imunização para paciente da sms. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
Auxilio imunização
Finalidade: Ref auxílio imunização para paciente da sms. |
300,00 |
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21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; |
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300,00 |
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25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2024 - REF. OUTUBRO/2024
LUANA SANTOS BORGES - 14305 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.