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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6159 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. Protocolo 1244/2024 3.975,00 3.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. Protocolo 1244/2024 3.975,00
24/10/2024 conforme empenho 3.975,00
31/10/2024 Pagamento de Empenho 6159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.975,00
TOTAL 3.975,00 3.975,00 3.975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.