O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6439 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção instantânea. (PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 36 MESES) Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA 171,61 2.917,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Licenças de plataforma de proteção endpoints para segurança implantada nos dispositivos (computadores, notebooks e servidores) para evitar ataques cibernéticos, detectar atividades maliciosas e fornecer recursos de correção instantânea. (PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 36 MESES) Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA 2.917,37
25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 50472; 2.917,37
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/50472; 2.917,37
30/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6439/2024, 11815 - SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL 140,03
30/10/2024 Extorno de liquidação para fazer retenção de IR -2.917,37
01/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.777,34
TOTAL 2.917,37 2.917,37 2.917,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/10/2024 140,03 Lançada
TOTAL   140,03