Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Seretide 25mg+125mg, 120 doses |
140,13 |
140,13 |
1.00 |
VAXOM 6 mg |
162,93 |
162,93 |
1.00 |
ATENTAH 25MG |
79,40 |
79,40 |
2.00 |
CEFADROXILA 500 MG |
49,00 |
97,99 |
1.00 |
VENZER HCT 16 MG+ 12,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Seretide 25mg+125mg, 120 doses VAXOM 6 mg ATENTAH 25MG CEFADROXILA 500 MG VENZER HCT 16 MG+ 12,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
555,35 |
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29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2457; 1/2454; 1/2455; |
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555,35 |
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29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6460/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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6,65 |
04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2024 - REF. OUTUBRO/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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548,70 |
TOTAL |
555,35 |
555,35 |
555,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/10/2024 |
6,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,65 |
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