Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6468 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
626.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustível de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25, DUCATO IZJ7G45, MASTER JAO 7G92 |
7,02 |
4.394,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustível de veículos da sms: DUCATO ITF 8355, MASTER JAO 5A25, DUCATO IZJ7G45, MASTER JAO 7G92 |
4.394,52 |
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29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1895; 2/1896; 2/1897; 2/1898; |
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4.394,52 |
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29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6468/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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10,56 |
05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6468/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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4.383,96 |
TOTAL |
4.394,52 |
4.394,52 |
4.394,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/10/2024 |
10,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,56 |
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