Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6 |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
Manchão Nº 7 - Manchão Nº 7
Finalidade: REF MANCHÃO PARA CARREGADEIRA FR 10B |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6 Manchão Nº 7 - Manchão Nº 7
Finalidade: REF MANCHÃO PARA CARREGADEIRA FR 10B |
110,00 |
|
|
09/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/746; |
|
110,00 |
|
16/02/2024 |
Pagamento de Empenho 651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.