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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6538 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: OPERAÇÕES ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MARCOS PARA PORTAS , VALOR DA NF DE R$2.980 596,00 596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MARCOS PARA PORTAS , VALOR DA NF DE R$2.980 596,00
30/10/2024 Conforme Pgto. a Autonomo Nº E/9; 596,00
19/11/2024 Pagamento de Empenho 6538/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 596,00
TOTAL 596,00 596,00 596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.