Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 10/2024 |
298,96 |
298,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 10/2024 |
298,96 |
|
|
31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1489803; 0/1489931; |
|
298,96 |
|
31/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6554/2024, COPREL |
|
|
3,54 |
08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
295,42 |
TOTAL |
298,96 |
298,96 |
298,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/10/2024 |
3,54 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,54 |
|
|