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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 659 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mão de Obra/Consertos/Serviços de eletricista, geometria, torno de disco de freio, material para limpeza Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo SIENA IYY 4775, procedimento realizado por ter sido uma emergência, e a necessidade do veículo estar em boas condições para um bom andamento do serv da sms. 2.490,00 2.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Mão de Obra/Consertos/Serviços de eletricista, geometria, torno de disco de freio, material para limpeza Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo SIENA IYY 4775, procedimento realizado por ter sido uma emergência, e a necessidade do veículo estar em boas condições para um bom andamento do serv da sms. 2.490,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/850; 2.490,00
14/02/2024 Pagamento de Empenho 659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.490,00
TOTAL 2.490,00 2.490,00 2.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.