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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 660 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conjunto de palhetas 265,00 265,00
2.00 Barra axial 100,00 200,00
1.00 Lampada farol 50,00 50,00
1.00 Bomba direção hidráulica 870,00 870,00
1.00 Compressor de ar 2.880,00 2.880,00
1.00 Correia 3 pk direção hidráulica 68,00 68,00
1.00 Correia 5PK ar condicionado 78,00 78,00
1.00 ÓLEO HIDRÁULICO 48,00 48,00
1.00 Protetor cárter 198,00 198,00
1.00 Pastilha de freio dianteira 345,00 345,00
1.00 Carter óleo motor 390,00 390,00
1.00 Cola ultra cooper 56,00 56,00
1.00 Óleo 5W30 Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo SIENA IYY 4775, procedimento realizado por ter sido uma emergência, e a necessidade do veículo estar em boas condições para um bom andamento do serv da sms. 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Conjunto de palhetas Barra axial Lampada farol Bomba direção hidráulica Compressor de ar Correia 3 pk direção hidráulica Correia 5PK ar condicionado ÓLEO HIDRÁULICO Protetor cárter Pastilha de freio dianteira Carter óleo motor Cola ultra cooper Óleo 5W30 Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo SIENA IYY 4775, procedimento realizado por ter sido uma emergência, e a necessidade do veículo estar em boas condições para um bom andamento do serv da sms. 5.490,00
09/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/832; 5.490,00
14/02/2024 Pagamento de Empenho 660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.490,00
TOTAL 5.490,00 5.490,00 5.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.