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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6676 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Arruela lisa 6,4x18x1,6 0,17 2,72
16.00 Parafuso sextavado 6x50 0,51 8,16
1.00 HUSSQVARNA TRIMMY 79,95 79,95
1.00 Luva malha 10,25 10,25
1.00 LUVA MALHA 3 FIOS 4,61 4,61
16.00 Porca BORBOLETA Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 1,64 26,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 Arruela lisa 6,4x18x1,6 Parafuso sextavado 6x50 HUSSQVARNA TRIMMY Luva malha LUVA MALHA 3 FIOS Porca BORBOLETA Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 131,93
08/11/2024 Conforme DANFE Nº 01/356075; 131,93
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6676/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,61
19/11/2024 Pagamento de Empenho 6676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,32
TOTAL 131,93 131,93 131,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 1,61 Lançada
TOTAL   1,61