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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6754 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Conserto de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Conserto de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar. 110,00
19/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202400980; 110,00
19/11/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6754/2024, HILARIO JOSE GATTO 4,18
27/11/2024 Pagamento de Empenho 6754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,82
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/11/2024 4,18 Lançada
TOTAL   4,18