Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DA RETORESCAVADEIRA RANDON |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DA RETORESCAVADEIRA RANDON |
110,00 |
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19/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/987; |
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110,00 |
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21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/987; |
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110,00 |
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21/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6764/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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4,18 |
21/11/2024 |
estornado para fazer a retenção de iss. |
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-110,00 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,82 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/11/2024 |
4,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,18 |
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