Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. folha Execuitivo Ferias mes de janeiro de 2024. |
0,00 |
337,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. folha Execuitivo Ferias mes de janeiro de 2024. |
337,37 |
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11/01/2024 |
Ref. folha de pagamento ferias mes de janeiro de 2024. |
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337,37 |
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26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 68/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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337,37 |
TOTAL |
337,37 |
337,37 |
337,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.