Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Comutador de ingnição |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
Cilindro
Finalidade: REF PEÇAS P MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Comutador de ingnição Cilindro
Finalidade: REF PEÇAS P MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255 |
190,00 |
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15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51486491; |
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190,00 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.