Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ZYPRED 6ML |
91,46 |
91,46 |
1.00 |
TORAGESIG |
58,30 |
58,30 |
2.00 |
Dexilant 30 mg |
109,51 |
219,02 |
2.00 |
TRILEPTAL 600MG |
456,40 |
912,80 |
1.00 |
Forxiga 10 mg |
205,37 |
205,37 |
1.00 |
DESITIN ORIGINAL 57G |
81,79 |
81,79 |
1.00 |
SANDRENA 1MG/G
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
77,24 |
77,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
ZYPRED 6ML TORAGESIG Dexilant 30 mg TRILEPTAL 600MG Forxiga 10 mg DESITIN ORIGINAL 57G SANDRENA 1MG/G
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
1.645,98 |
|
|
25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2534; |
|
1.645,98 |
|
25/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7089/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
19,75 |
17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.626,23 |
TOTAL |
1.645,98 |
1.645,98 |
1.645,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/11/2024 |
19,75 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19,75 |
|
|