Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7137 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref a publicações de edital de licitação, pregão eletronico nº044/2024 ref ao mes de novembro. |
389,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
Ref a publicações de edital de licitação, pregão eletronico nº044/2024 ref ao mes de novembro. |
389,00 |
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27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/35067; |
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389,00 |
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27/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7137/2024, JORNAL DO COMERCIO |
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18,67 |
03/12/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 7137/2024 |
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-18,67 |
03/12/2024 |
Empenhado em duplicidade |
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-389,00 |
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03/12/2024 |
Empenhado em duplicidade |
-389,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/11/2024 |
18,67 |
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TOTAL |
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18,67 |
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