Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 11/2024 |
405,47 |
405,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 11/2024 |
405,47 |
|
|
28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1565129; |
|
405,47 |
|
28/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7179/2024, COPREL |
|
|
4,85 |
11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
400,62 |
TOTAL |
405,47 |
405,47 |
405,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/11/2024 |
4,85 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
4,85 |
|
|