Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 11/2024 |
345,12 |
345,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 11/2024 |
345,12 |
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28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1546623; |
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345,12 |
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28/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7183/2024, COPREL |
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4,12 |
11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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341,00 |
TOTAL |
345,12 |
345,12 |
345,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/11/2024 |
4,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,12 |
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