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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 11/2024 22,48 22,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 11/2024 22,48
28/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1546477; 22,48
28/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7186/2024, COPREL 0,26
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,22
TOTAL 22,48 22,48 22,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/11/2024 0,26 Lançada
TOTAL   0,26