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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7223 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Assessoria Contel Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom 232,70 232,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 Assessoria Contel Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom 232,70
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/202421746; 232,70
03/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7223/2024, CONTEL TELECOM LTDA 11,17
09/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2024 CONTEL TELECOM LTDA - 12336 221,53
TOTAL 232,70 232,70 232,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/12/2024 11,17 Lançada
TOTAL   11,17