Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7243 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO |
0,00 |
647,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO |
647,72 |
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04/12/2024 |
Folha de pagamento férias dezembro 2024 |
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647,72 |
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TOTAL |
647,72 |
647,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
647,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.