Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7251 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO |
0,00 |
1.511,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO |
1.511,56 |
|
|
04/12/2024 |
Folha de pagamento férias dezembro 2024 |
|
1.511,56 |
|
04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
9,07 |
04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
|
|
211,62 |
04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.290,87 |
TOTAL |
1.511,56 |
1.511,56 |
1.511,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDESSEMA |
04/12/2024 |
9,07 |
|
Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
04/12/2024 |
211,62 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
220,69 |
|
|