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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7256 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DAS OBRAS,cod consm. 9950317, competencia 11/2024 528,20 528,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DAS OBRAS,cod consm. 9950317, competencia 11/2024 528,20
04/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1547187; 528,20
04/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7256/2024, COPREL 6,31
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 521,89
TOTAL 528,20 528,20 528,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/12/2024 6,31 Lançada
TOTAL   6,31