Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Condensador |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.00 |
Gas refrigerante para automóvel |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
Filtro cabine
Finalidade: Ref a material para manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
Condensador Gas refrigerante para automóvel Filtro cabine
Finalidade: Ref a material para manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 |
1.742,00 |
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20/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/430; |
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1.742,00 |
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13/03/2024 |
Anulado para adequação do projeto/atividade |
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-1.742,00 |
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13/03/2024 |
Anulado para adequação do projeto/atividade |
-1.742,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.