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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 729 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Condensador 1.353,00 1.353,00
1.00 Gas refrigerante para automóvel 350,00 350,00
1.00 Filtro cabine Finalidade: Ref a material para manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Condensador Gas refrigerante para automóvel Filtro cabine Finalidade: Ref a material para manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 1.742,00
20/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/430; 1.742,00
13/03/2024 Anulado para adequação do projeto/atividade -1.742,00
13/03/2024 Anulado para adequação do projeto/atividade -1.742,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.