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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 735 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de obras urbanas 7,46 22,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de obras urbanas 22,38
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/7642; 22,38
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 735/2024 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA - 13694 22,38
TOTAL 22,38 22,38 22,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.